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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.753997 
Contract referenceUNIHSAM-2023-00015 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza y desechable  
Goods 
Contract Start:
30/06/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UNIHSAM-DAF-CM-2023-0016 
Adquisición de materiales de limpieza y desechables  
Adquisición de materiales de limpieza y desechables  
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
UNIHSAM-DAF-CM-2023-0016 
GoodsDominicana 
29,837.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/06/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1609518 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,286.430.004,551.560.0036,351.4629,837.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel toalla faldos 6/12UD1,1805161,032.000.0018185.760.002,360.001,217.76
    
2
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel de baño niveo 48/12UD1,062855.941,711.880.0018308.140.002,124.002,020.02
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas faldos 12/12UD1,0625501,100.000.0018198.000.002,124.001,298.00
    
4
52151636 - Palas o cuchar(...)
2.3.9.5.01Cucharas desechables 3CAJ1,0626601,980.000.0018356.400.003,186.002,336.40
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos hondos #9 paquetes de 25/125UD13051.331,283.250.0018230.990.003,250.001,514.24
    
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos hondos #6 paquetes de 25/125UD9042.21,055.000.0018189.900.002,250.001,244.90
    
7
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos desechables #7 paquete 50/150UD5942.192,109.500.0018379.710.002,950.002,489.21
    
8
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos desechables #10 paquete 50/150UD76.785.374,268.500.0018768.330.003,835.005,036.83
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negras de 5gls 100/14UD224.2161.25645.000.0018116.100.00896.80761.10
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negras de 55gls 100/14UD7085002,000.000.0018360.000.002,832.002,360.00
    
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas rojas de 30gls 100/12UD809.335001,000.000.0018180.000.001,618.661,180.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro 10GAL147.559.23592.300.0018106.610.001,475.00698.91
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Mistolin Fabuloso 10GAL29595.76957.600.0018172.370.002,950.001,129.97
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Lysol en aerosol 4UD4001,1404,560.000.0018820.800.001,600.005,380.80
    
15
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Saco de ace 50 lb1UD1,500425425.000.001876.500.001,500.00501.50
    
16
73101612 - Servicios de p(...)
2.2.9.1.01Jabón liquido para manos 4GAL350141.6566.400.0018101.950.001,400.00668.35
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
29,837.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.014,535.78  DOP----View
2.3.9.5.0112,621.58  DOP----View
2.3.9.9.054,301.10  DOP----View
2.3.9.1.017,711.18  DOP----View
2.2.9.1.01668.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  TRANSFERENCIA 29,837.99  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023UNIHSAM-2023-00015136,351.46  DOP