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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.762901 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2023-00061 
Contract description:AQUISICIÓN DE ELECTRICOS Y ARTICULOS FERRETEROS, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
02/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCOMPETENCIA-UC-CD-2023-0033 
AQUISICIÓN DE ELECTRICOS Y ARTICULOS FERRETEROS, DIRIGIDO A MIPYMES 
AQUISICIÓN DE ELECTRICOS Y ARTICULOS FERRETEROS, DIRIGIDO A MIPYMES 
Departamento de Comunicaciones 
PROCOMPETENCIA-UC-CD-2023-0033 
GoodsDominicana 
10,874.29 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1608449 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,215.500.001,658.790.0019,250.0010,874.29
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Pie de alambre # 12 americano 250FT308.132,032.500.0018365.850.007,500.002,398.35
    
4
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Toma corriente decorativo mamey5UD350181905.000.0018162.900.001,750.001,067.90
    
12
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Grifo para fregadero3UD1,8001,1593,477.000.0018625.860.005,400.004,102.86
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 3 pulgadas 3UD20055165.000.001829.700.00600.00194.70
    
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 pulgadas3UD1503296.000.001817.280.00450.00113.28
    
18
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05Tape vinil negro de buena calidad 5UD5002561,280.000.0018230.400.002,500.001,510.40
    
21
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AA30UD35421,260.000.0018226.800.001,050.001,486.80
 
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Operation
General Source
7,080.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.017,080.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AQUISICIÓN DE ELECTRICOS Y ARTICULOS FERRETEROS, DIRIGIDO A MIPYMES7,080.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690915864806oOoZm17,080.00  DOPLink