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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.753357
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2023-00088
Contract description:
Adquisición de baterías, canaletas, cables para inversor, rollos de estaño, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0013
Request Title
Adquisición de artículos, materiales eléctricos y a fines, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Description
Adquisición de artículos, materiales eléctricos y a fines, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0013-HM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
81,161.58 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Adquisición de baterías, canaletas, cables para inversor, rollos de estaño, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
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1
DO1.PCCNTR.1606888 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,781.00
0.00
12,380.58
0.00
61,480.00
81,161.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Batería de 6 voltios
8
UD
6,500
7,212
57,696.00
0.00
18
10,385.28
0.00
52,000.00
68,081.28
23
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Canaletas de 2"
12
UD
340
230
2,760.00
0.00
18
496.80
0.00
4,080.00
3,256.80
43
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
Cable rojo para inversor 6 pies
6
UD
200
630
3,780.00
0.00
18
680.40
0.00
1,200.00
4,460.40
44
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
Cable negro para inversor 6 pies
6
UD
200
630
3,780.00
0.00
18
680.40
0.00
1,200.00
4,460.40
48
23171510 - Alambre soldad
(...)
23171510 - Alambre soldador
2.3.6.3.06
Rollos de estaño 60/40
3
UD
1,000
255
765.00
0.00
18
137.70
0.00
3,000.00
902.70
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN electricos 0013.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN electricos 0013.pdf
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Cuota de Khalicco.pdf
Cuota de Khalicco.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/6/2023_6_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,128.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
71,128.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago.
71,128.45
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16880568432204JXvn
1
71,128.45
DOP
Vencido
Link