1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.752148
Contract reference
TNR-2023-00082
Contract description:
Compra de materiales eléctricos para ser usados en trabajos a ser realizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional del Riego y la Regional Sur.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2023-0010
Request Title
Compra de materiales eléctricos para ser usados en trabajos de Tecnificación Nacional del Riego y la Regional Sur.
Description
Compra de materiales eléctricos para ser usados en trabajos a ser realizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional del Riego y la Regional Sur.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
TNR-DAF-CM-2023-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,995.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1605028 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
51,691.41
0.00
9,304.46
0.00
67,252.87
60,995.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector hub 3"
1
UD
828.64
632.1
632.10
0.00
18
113.78
0.00
828.64
745.88
4
31161709 - Tuercas sujeta
(...)
31161709 - Tuercas sujetadoras
2.3.6.3.06
Tuerca cuadrada 5/8
3
UD
27.14
20.7
62.10
0.00
18
11.18
0.00
81.42
73.28
7
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
Tornillo pasante c/hexag. 3/8" x 2"
10
UD
23.6
13.76
137.60
0.00
18
24.77
0.00
236.00
162.37
11
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
Varilla p/terminación exterior 2/0
2
UD
796.5
607.5
1,215.00
0.00
18
218.70
0.00
1,593.00
1,433.70
13
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
Varilla p/terminación exterior #2
6
UD
621.15
473.76
2,842.56
0.00
18
511.66
0.00
3,726.90
3,354.22
16
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
Percha p/banco de transformador monofásica R-1
6
UD
7,198
5,490
32,940.00
0.00
18
5,929.20
0.00
43,188.00
38,869.20
18
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
Percha de tres bolas USA
1
UD
1,113.16
849.1
849.10
0.00
18
152.84
0.00
1,113.16
1,001.94
20
39121705 - Grapas para ca
(...)
39121705 - Grapas para cables
2.3.9.8.02
Grapa de conexión 5/8" doble vía
1
UD
168.74
128.7
128.70
0.00
18
23.17
0.00
168.74
151.87
21
39121525 - Interruptores
(...)
39121525 - Interruptores infusibles
2.3.9.6.01
Fusible tipo cinta 1amp tipo k
3
UD
107.99
82.36
247.08
0.00
18
44.47
0.00
323.97
291.55
26
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Pies alambre desnudo acero cobreado #2 7h AWG
30
FT
108.56
82.8
2,484.00
0.00
18
447.12
0.00
3,256.80
2,931.12
30
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
Arandela plana 5/16" galvanizada
6
UD
0.81
2
12.00
0.00
18
2.16
0.00
4.86
14.16
32
31161812 - Arandelas cuad
(...)
31161812 - Arandelas cuadradas
2.3.6.3.06
Arandela cuad. 3x3 (orif. 5/8) usa 13/16-3/16
4
UD
81.99
62.53
250.12
0.00
18
45.02
0.00
327.96
295.14
37
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo PVC SDR-26 1-1/2'' X 19''
19
UD
350
318
6,042.00
0.00
18
1,087.56
0.00
6,650.00
7,129.56
48
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Tapa Plástica 2x4 220v Ivory Buena Calidad
1
UD
31.8
31.75
31.75
0.00
18
5.72
0.00
31.80
37.47
49
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector Hub 1/2"
12
UD
50.5
45.44
545.28
0.00
18
98.15
0.00
606.00
643.43
50
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector Hub 3/4''
10
UD
83.76
75.38
753.80
0.00
18
135.68
0.00
837.60
889.48
59
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker P/Riel 63A-2P
1
UD
1,585
261
261.00
0.00
18
46.98
0.00
1,585.00
307.98
66
31162502 - Soportes en es
(...)
31162502 - Soportes en escuadra
2.3.6.3.06
Palometas p/ extintor Reforzada
5
UD
239
310.7
1,553.50
0.00
18
279.63
0.00
1,195.00
1,833.13
67
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves de lavamano de palanca chorro de palanca Cromada de 1/2"
2
UD
749.01
351.86
703.72
0.00
18
126.67
0.00
1,498.02
830.39
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2023_2_59 p.m..Pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2023-0034.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2023-0034.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1686765278541r5gOQ.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1686765278541r5gOQ.pdf
Download
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN-2 EG1686765278541r59OQ.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN-2 EG1686765278541r59OQ.pdf
Download
CERTIFICADO DE CUOTA EG168780430668686t7r Soldier Electronic Security SES.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA EG168780430668686t7r Soldier Electronic Security SES.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00082 Soldier Electronic Security SES.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00082 Soldier Electronic Security SES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,578.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
348.62
DOP
----
View
2.3.9.6.01
46,829.76
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,400.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Compra Materiales Eléctricos
51,578.60
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687801963993H3LNB
1
51,578.60
DOP
Vencido
Link