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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.749768 
Contract referenceCNZFE-2023-00064 
Contract description:SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
20/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-UC-CD-2023-0034 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ENC. DE SUMINISTRO 
GUIPAK / CNZFE-UC-CD-2023-0034 
GoodsDominicana 
179,556.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1599404 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,166.480.0027,389.970.00184,655.00179,556.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIADORES MULTIUSO EN ESPUMA12UD5054345,208.000.0018937.440.006,060.006,145.44
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO150UD347293.8744,080.050.00187,934.410.0052,050.0052,014.46
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL ALUMINIO (75 FT) 8UD1551351,080.000.0018194.400.001,240.001,274.40
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PLASTICO ADHERENTE (200 FT)15UD3803304,950.000.0018891.000.005,700.005,841.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 150UD200160.6324,093.750.00184,336.880.0030,000.0028,430.63
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL (500/1) PAQ100CAJ120112.5211,252.000.00182,025.360.0012,000.0013,277.36
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE 55 GLS 100/15PAQ4403591,795.000.0018323.100.002,200.002,118.10
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE 8 OZ BIODEGRADABLES10CAJ3,1152,674.226,742.000.00184,813.560.0031,150.0031,555.56
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE 4 OZ BIODEGRADABLES8CAJ2,2101,92715,416.000.00182,774.880.0017,680.0018,190.88
    
10
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03DETERGENTE EN POLVO 400 G 24UD8065.711,577.040.0018283.870.001,920.001,860.91
    
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 20GAL9081.251,625.000.0018292.500.001,800.001,917.50
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES (SURTIDOS) GL20PAQ38075.221,504.400.0018270.790.007,600.001,775.19
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01 REFRESCADOR DE AIRE 8 OZ10UD12090.6906.000.0018163.080.001,200.001,069.08
    
14
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES CON TAPA, 3 DIVISIONES (100/1)8PAQ1,3101,156.539,252.240.00181,665.400.0010,480.0010,917.64
    
15
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS PARA POSTRES (25/1)25PAQ5541.381,034.500.0018186.210.001,375.001,220.71
    
16
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PARA POSTRE (25/1)25PAQ4027.74693.500.0018124.830.001,000.00818.33
    
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR ( FIBRA)60UD2015.95957.000.0018172.260.001,200.001,129.26
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
179,556.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.031,860.91  DOP----View
2.3.3.2.01100,837.85  DOP----View
2.3.9.5.0162,703.12  DOP----View
2.3.9.1.0114,154.57  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN179,556.45  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1686755173415sQuBa1179,556.45  DOPLink