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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.755604 
Contract referenceCP-2023-00005 
Contract description:Adquisición Suministros de oficina, correspondiente al 2do trimestre de la Dirección General de Crédito Público 
Goods 
Contract Start:
05/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CP-UC-CD-2023-0005 
Adquisición Suministros de oficina, correspondiente al 2do trimestre de la Dirección General de Crédito Público 
Adquisición Suministros de oficina, correspondiente al 2do trimestre de la Dirección General de Crédito Público 
Dirección Adm. de Bienes y Servicios 
GRUPO SANDEL, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
165,510 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1597307 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
147,528.000.0017,982.000.00149,160.00165,510.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01 @OF514FELPA GEL GRIP 0.7 azules Cajas 12/12CAJ3503,5647,128.000.000.000.00700.007,128.00
    
2
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01@OF519 ESPIRAL 10MM 50/12CAJ4501,0502,100.000.0018378.000.00900.002,478.00
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01 @OF300 POST IT 3 X 3 POP UP200UD56548997,800.000.001817,604.000.00113,000.00115,404.00
    
4
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01CATEDRAS DE VINYL 9 1/2" X 6 5/8" 36UD9601,12540,500.000.000.000.0034,560.0040,500.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
165,510.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01165,510.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL165,510.00  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1686851225875uBmCB1165,510.00  DOPLink