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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.754429 
Contract referenceEDESUR-2023-00276 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana 
Goods 
Contract Start:
30/06/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2022-0028 
Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana  
Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana  
Dirección Gestión Distribución  
EDESUR-CCC-LPN-2022-0028 / METRO ELECTRICA SRL 
GoodsDominicana 
4,472,430.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/06/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1596901 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,790,195.250.00682,235.150.003,140,000.004,472,430.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
175
39121701 - Soportes eléct(...)
ARMARIO P/PROTEC. D/TRANSF. D/POTENCIA1UD1,290,0002,030,0002,030,000.000.0018365,400.000.001,290,000.002,395,400.00
    
492
39121701 - Soportes eléct(...)
KIT DE CABLE PARA REMOTA25UD20,00012,407.81310,195.250.001855,835.150.00500,000.00366,030.40
    
501
39121701 - Soportes eléct(...)
GABINETE DISTRIBUCION AC/DC1UD1,350,0001,450,0001,450,000.000.0018261,000.000.001,350,000.001,711,000.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
779,444.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04779,444.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
244  pago contra factura 779,444.29  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232441779,444.29  DOP