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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.753609 
Contract referenceEDESUR-2023-00267 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana 
Goods 
Contract Start:
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2022-0028 
Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana  
Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana  
Dirección Gestión Distribución  
Productos Eléctricos Industriales, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
12,351,513.87 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1596526 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,467,384.640.001,884,129.230.0013,397,328.8012,351,513.87
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
265
27112707 - Cuchillas eléc(...)
2.6.5.7.01ARMARIO METALICO PARA MEDIDA INDIRECTA551UD23,65018,552.7410,222,559.740.00181,840,060.750.0013,031,150.0012,062,620.49
    
377
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01ARMARIO PARA TRAFOS DE INTENSIDAD15UD24,411.9216,321.66244,824.900.001844,068.480.00366,178.80288,893.38
 
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Operation
General Source
779,444.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04779,444.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
244  pago contra factura 779,444.29  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232441779,444.29  DOP