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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.754409 
Contract referenceEDESUR-2023-00254 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana - 
Goods 
Contract Start:
01/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2022-0028 
Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana  
Adquisición de Materiales Eléctricos para Edesur Dominicana  
Dirección Gestión Distribución  
CMVG SRL _EXT 
GoodsDominicana 
1,023,227.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
01/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1595358 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
867,142.040.00156,085.560.00945,586.531,023,227.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
22
39121619 - Fusibles tipo (...)
2.3.9.6.01LUMINARIA DE AP 240V/150 W.50UD5,534.24,267.14213,357.000.001838,404.260.00276,710.00251,761.26
    
226
39121701 - Soportes eléct(...)
PLETINA DE COBRE 50X10MM30UD21,266.7621,084.71632,541.300.0018113,857.430.00638,002.80746,398.73
    
304
31163211 - Grapas de rete(...)
2.3.6.3.06POSTE METALICO DE CHAPA 300 DAN 9 M1UD30,873.7321,243.7421,243.740.00183,823.870.0030,873.7325,067.61
 
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Operation
General Source
779,444.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04779,444.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
244  pago contra factura 779,444.29  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232441779,444.29  DOP