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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.746353 
Contract referenceFODEARTE-2023-00044 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina -2 
Goods 
Contract Start:
09/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FODEARTE-UC-CD-2023-0044 
Adquisición de suministros de oficina -2  
Adquisición de suministros de oficina -2  
Administrativo-Financiero 
Adquisición de suministros de oficina -2_EXT 
GoodsDominicana 
67,162.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1596321 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,120.150.0010,041.860.0067,162.0367,162.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápices de carbón 12/112CAJ1111111,332.000.000.000.001,332.001,332.00
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel bond 8.5x11 75gr,grueso de calidad superior 7CAJ3,8503,262.7122,838.970.00184,111.010.0026,950.0026,949.98
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Papel adhesivo 8.5x11 100/15PAQ775656.783,283.900.0018591.100.003,875.003,875.00
    
4
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Cartulina de hilo crema 8.5x11 calibre 12 500/14RESMA2,3501,991.537,966.120.00181,433.900.009,400.009,400.02
    
5
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Hoja de hilo crema 500/1 calibre 263RESMA890.01754.242,262.720.0018407.290.002,670.032,670.01
    
6
44122022 - Accesorios de (...)
2.3.9.2.01Protector de hoja transparente 100/15CAJ230194.92974.600.0018175.430.001,150.001,150.03
    
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder de partición, 2 cartones interiores ,6 ganchos 25/15CAJ4,1253,495.7617,478.800.00183,146.180.0020,625.0020,624.98
    
8
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Acetato para encuadernar , plástico rojo 25/14PAQ290245.76983.040.0018176.950.001,160.001,159.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
67,162.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0128,142.00  DOP----View
2.3.3.1.0129,619.99  DOP----View
2.3.3.2.019,400.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQ. DE SUMINISTRO DEOFICNA67,162.01  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16863278201769JGBx167,162.01  DOPLink