Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.754513 
Contract referenceCONANI-2023-00236 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN ( EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER) 
Goods 
Contract Start:
03/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CONANI-DAF-CM-2023-0011 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN ( EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER)  
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN ( EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER). 
Departamento Servicios Generales 
Celna Enterprises, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
47,319.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1592950 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,101.430.007,218.260.00118,255.0047,319.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
40151519 - Bombas sanitar(...)
2.6.5.2.01Bomba para destapar Inodoro (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).30UD225100.683,020.400.0018543.670.006,750.003,564.07
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde para fregar (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).1,250UD5011.1813,975.000.00182,515.500.0062,500.0016,490.50
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponja para Fregar Doble Cara ( VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).261UD8013.733,583.530.0018645.040.0020,880.004,228.57
    
15
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos Desechables #9 PAQUETE 25/1. (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).375PAQ7552.0619,522.500.00183,514.050.0028,125.0023,036.55
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
47,319.69 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0123,036.55  DOP----View
2.3.9.1.0120,719.07  DOP----View
2.6.5.2.013,564.07  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
236  ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LOS HOGARES DE PASO DE LA INSTITUCIÓN ( EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER)47,319.69  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1688226580417gZmYS147,319.69  DOPLink