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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.745032 
Contract referenceHCJB-2023-00143 
Contract description:INSUMOS DESECHABLES DE FARMACIA 
Goods 
Contract Start:
06/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HCJB-UC-CD-2023-0140 
INSUMOS DESECHABLES DE FARMACIA  
INSUMOS DESECHABLES DE FARMACIA  
FARMACIA 
EPX Dominicana, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
142,703.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1593932 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
120,935.000.0021,768.300.00144,000.00142,703.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01JERINGA DESECHABLE 5ML 21 GX1 1/23,000UD53.4510,350.000.00181,863.000.0015,000.0012,213.00
    
2
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01JERINGA DESECHABLE 1ML 27 GX1/2500UD53.851,925.000.0018346.500.002,500.002,271.50
    
3
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01AGUJAS HIPODERMICAS 18GX1 ½300UD21.45435.000.001878.300.00600.00513.30
    
4
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01CATETER FR18500UD454522,500.000.00184,050.000.0022,500.0026,550.00
    
5
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01CATETER FR22800UD454536,000.000.00186,480.000.0036,000.0042,480.00
    
6
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01BISTURI C/MANGO 2150UD2015750.000.0018135.000.001,000.00885.00
    
7
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01BISTURI C/MANGO 2050UD1815750.000.0018135.000.00900.00885.00
    
8
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01BAJANTE DE SUERO 2,000UD2017.9535,900.000.00186,462.000.0040,000.0042,362.00
    
9
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01GORRO DE ENFERMERIA 1,500UD52.954,425.000.0018796.500.007,500.005,221.50
    
10
42142605 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01JERINGA DESECHABLE 10ML 21 GX1 1/222,000UD93.957,900.000.00181,422.000.0018,000.009,322.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
142,703.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01142,703.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL142,703.30  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HCJB-2023-001431142,703.30  DOP