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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.745847 
Contract referenceDIGEPRES-2023-00090 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES 
Goods 
Contract Start:
08/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEPRES-UC-CD-2023-0043 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES 
Almacen de suministro 
DIGEPRES-UC-CD-2023-0043 OFFITEK SRL 
GoodsDominicana 
25,582.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1592717 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,090.710.001,492.170.0037,924.0025,582.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZUL120UD105.64676.800.0000.000.001,200.00676.80
    
3
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON 60UD53.75225.000.0000.000.00300.00225.00
    
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO 9.5X4500UD21.15575.000.0018103.500.001,000.00678.50
    
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 75mmx75mm de 100 hojas 12UD1720.5246.000.001844.280.00204.00290.28
    
7
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTA ADHESIVA 3X330UD2018.9567.000.0018102.060.00600.00669.06
    
15
44121631 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01GOMAS VINILICAS CUADRADAS PARA LAPIZ24UD154.72113.280.001820.390.00360.00133.67
    
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS BLANCAS 4 PULG DE 3 ARGOLLAS TIPO D12UD220200.852,410.200.0018433.840.002,640.002,844.04
    
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS BLANCAS DE 1 PULG DE 3 ARGOLLAS 3 ARGOLLAS12UD11598.61,183.200.0018212.980.001,380.001,396.18
    
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS BLANCAS DE 3 PULGADAS DE 3 ARGOLLAS 12UD220188.72,264.400.0018407.590.002,640.002,671.99
    
21
60121152 - Tablillas de e(...)
2.3.9.4.01ROTAFOLIO DE METAL 24X363UD9,0004,966.3714,899.110.0000.000.0027,000.0014,899.11
    
22
44121631 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ DE METAL12UD5077.56930.720.0018167.530.00600.001,098.25
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,582.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0110,683.77  DOP----View
2.3.9.4.0114,899.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES25,582.88  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1686081276730i8Tni125,582.88  DOPLink