1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.750432
Contract reference
TNR-2023-00074
Contract description:
Adquisición material gastable de oficina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TNR-UC-CD-2023-0029
Request Title
Adquisición material gastable de oficina para ser utilizados en Tecnificación Nacional de Riego.
Description
Adquisición material gastable de oficina para sr utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
TNR-UC-CD-2023-0029
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
144,264.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1590213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,258.00
0.00
22,006.44
0.00
94,480.00
144,264.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Negra BK 0544 para impresora Epson 502
4
UD
880
300
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
3,520.00
1,416.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Cian C0544 para impresora Epson 502
3
UD
880
300
900.00
0.00
18
162.00
0.00
2,640.00
1,062.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Amarillo Y0544 para impresora Epson 502
3
UD
880
300
900.00
0.00
18
162.00
0.00
2,640.00
1,062.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta Magenta M0544 para impresora Epson 502
3
UD
880
300
900.00
0.00
18
162.00
0.00
2,640.00
1,062.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta Amarillo para impresora HP GT52
6
UD
880
377
2,262.00
0.00
18
407.16
0.00
5,280.00
2,669.16
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta Cian para impresora HP GT52
6
UD
880
377
2,262.00
0.00
18
407.16
0.00
5,280.00
2,669.16
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta Magenta para impresora HP GT52
6
UD
880
377
2,262.00
0.00
18
407.16
0.00
5,280.00
2,669.16
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Amarillo para impresora Canon 055H
6
UD
2,400
3,894
23,364.00
0.00
18
4,205.52
0.00
14,400.00
27,569.52
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Negro para impresora Canon 055
10
UD
2,400
4,148
41,480.00
0.00
18
7,466.40
0.00
24,000.00
48,946.40
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Cian para impresora Canon 055H
6
UD
2,400
3,894
23,364.00
0.00
18
4,205.52
0.00
14,400.00
27,569.52
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Magenta para impresora Canon055H
6
UD
2,400
3,894
23,364.00
0.00
18
4,205.52
0.00
14,400.00
27,569.52
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/5/2023_3_49 p.m..Pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
Download
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA BICLEY EG1685541638802Rualp.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA BICLEY EG1685541638802Rualp.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00074 BICLEY.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00074 BICLEY.pdf
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Certificacion de DGII al 19 de Mayo 2023.pdf
Certificacion de DGII al 19 de Mayo 2023.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,264.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
144,264.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Adquisición Material Gastable de Oficina
144,264.44
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685541638802Rualp
1
144,264.44
DOP
Vencido
Link