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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.756965 
Contract referenceIDOPPRIL-2023-00210 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINAS 
Goods 
Contract Start:
11/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDOPPRIL-DAF-CM-2023-0026 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINAS  
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINAS  
ALMACEN 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINAS 
GoodsDominicana 
71,032.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1587555 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,197.000.0010,835.460.00290,294.5071,032.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores permanentes variados50CAJ25.89178.988,949.000.00181,610.820.001,294.5010,559.82
    
9
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.2.01Papel de notas autoadhesivas ( banderitas) 1,000UD203.724.3124,310.000.00184,375.800.00203,700.0028,685.80
    
13
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01porta lapiz50UD12077.563,878.000.0018698.040.006,000.004,576.04
    
14
44101805 - Cintas para ca(...)
2.3.9.2.01cinta para maquina sumadora 100UD12541.534,153.000.0018747.540.0012,500.004,900.54
    
15
44122016 - Sujetador de d(...)
2.3.9.2.01banditas de gomas200CAJ5522.034,406.000.0018793.080.0011,000.005,199.08
    
17
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99pegamento en pasta 60UD8066.954,017.000.0018723.060.004,800.004,740.06
    
18
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01cinta dispensadora 3/4200UD8049.929,984.000.00181,797.120.0016,000.0011,781.12
    
21
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05regla pasticas 100UD3505500.000.001890.000.0035,000.00590.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
21,782.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.0115,340.00  DOP----View
2.3.9.2.016,442.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINAS21,782.80  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1685625984112wIiS9121,782.80  DOPLink