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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.741047
Contract reference
EGEHID-2023-00196
Contract description:
Contratación de una compañía especializada que se encargue de la reparación de averías en las redes de fibra óptica de las centrales jimenoa, valdesia, aguacate y rincón. solicitado por la DTT
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2023-0056
Request Title
Contratación de una compañía especializada que se encargue de la reparación de averías en las redes de fibra óptica de las centrales jimenoa, valdesia, aguacate y rincón. solicitado por la DTT
Description
Contratación de una compañía especializada que se encargue de la reparación de averías en las redes de fibra óptica de las centrales jimenoa, valdesia, aguacate y rincón. solicitado por la dirección de tecnología y telemática.
Business Operation
Dirección de Tecnología y Telematica
Reply Reference
011 seguridad electronica y comunicacion_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
360,655.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
29/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1586107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
305,640.00
0.00
0.00
55,015.20
297,000.00
360,655.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
83112304 - Servicios de t
(...)
83112304 - Servicios de transmisión óptica (ocx)
2.2.9.1.01
Reparacion de fibras opticas
1
UD
297,000
305,640
305,640.00
0.00
0.00
18
55,015.20
297,000.00
360,655.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/5/2023_3_05 p.m..Pdf
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Existencia de Fondos.pdf
Existencia de Fondos.pdf
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DO1_AWD_1377812.pdf
DO1_AWD_1377812.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
360,655.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
360,655.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
360,655.20
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-0402-0428
1
297,000.00
DOP
Vencido
Existencia de Fondos.pdf