1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.744297
Contract reference
HLEA-2023-00051
Contract description:
Adquisición de Insumos de Limpieza y Utensilios para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HLEA-UC-CD-2023-0031
Request Title
Adquisición de Insumos de Limpieza y Utensilios para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Description
Adquisición de Insumos de Limpieza y Utensilios para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Business Operation
Departamento de Suministro
Reply Reference
COTIZACION HLEA-UC-CD-2023-0031
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,908.47 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1585556 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,094.46
0.00
4,814.01
0.00
59,745.00
36,908.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
72
GAL
200
80
5,760.00
0.00
18
1,036.80
0.00
14,400.00
6,796.80
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
66
GAL
150
58
3,828.00
0.00
18
689.04
0.00
9,900.00
4,517.04
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de lana No. 32
20
UD
250
155
3,100.00
0.00
18
558.00
0.00
5,000.00
3,658.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Microfibras
36
UD
65
38.66
1,391.76
0.00
18
250.52
0.00
2,340.00
1,642.28
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Goma para Secar
5
UD
320
133.2
666.00
0.00
18
119.88
0.00
1,600.00
785.88
7
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera para Jardin
2
UD
2,900
1,842.7
3,685.40
0.00
18
663.37
0.00
5,800.00
4,348.77
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo para Inodoro con Base
10
UD
195
122.61
1,226.10
0.00
18
220.70
0.00
1,950.00
1,446.80
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon Liquido de Manos Antibaterial
20
GAL
250
90
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
5,000.00
2,124.00
10
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Desinfectante en Spray 19onza
10
UD
600
535
5,350.00
0.00
0
0.00
0.00
6,000.00
5,350.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de Papel Biodegradables de 4onza 50/1
20
PAQ
150
111
2,220.00
0.00
18
399.60
0.00
3,000.00
2,619.60
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de Papel Biodegradables de 7onza 50/1
20
PAQ
170
129.6
2,592.00
0.00
18
466.56
0.00
3,400.00
3,058.56
16
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Palitos de Madera de Mover Cafe
1
PAQ
1,355
475.2
475.20
0.00
18
85.54
0.00
1,355.00
560.74
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/5/2023_8_18 p.m..Pdf
Download
Certificado Cuota Comprometer.pdf
Certificado Cuota Comprometer.pdf
Download
Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
Download
Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
Download
Reporte de Lugares Ocupados.pdf
Reporte de Lugares Ocupados.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,462.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
154,462.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
154,462.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HLEA-02-0047
1
154,462.00
DOP
Vencido
Certificado Cuota Comprometer.pdf