1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.739877
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2023-00104
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL Perfil:Compras
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0035
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Business Operation
DEPARTAMENTO GENERAL DE LIMPIEZA
Reply Reference
Ayuntamiento Limpieza
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
696,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1582913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
590,000.00
0.00
106,200.00
0.00
487,430.00
696,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #36
132
UD
125
160
21,120.00
0.00
18
3,801.60
0.00
16,500.00
24,921.60
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIENICO (FARDOS)
200
UD
630
551
110,200.00
0.00
18
19,836.00
0.00
126,000.00
130,036.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
200
GAL
120
154
30,800.00
0.00
18
5,544.00
0.00
24,000.00
36,344.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS O LANILLAS
70
UD
30
36
2,520.00
0.00
18
453.60
0.00
2,100.00
2,973.60
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
200
GAL
60
80
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
12,000.00
18,880.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
3,100
UD
90
119
368,900.00
0.00
18
66,402.00
0.00
279,000.00
435,302.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR
200
GAL
80
133
26,600.00
0.00
18
4,788.00
0.00
16,000.00
31,388.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY
48
UD
90
87
4,176.00
0.00
18
751.68
0.00
4,320.00
4,927.68
9
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO
48
CAJ
50
85
4,080.00
0.00
18
734.40
0.00
2,400.00
4,814.40
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS (ROLLO)
1
UD
1,450
1,716
1,716.00
0.00
18
308.88
0.00
1,450.00
2,024.88
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA (PALITAS)
24
UD
75
90
2,160.00
0.00
18
388.80
0.00
1,800.00
2,548.80
12
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ESPATULAS
12
UD
155
144
1,728.00
0.00
18
311.04
0.00
1,860.00
2,039.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/5/2023_2_53 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf
ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf
ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2023-0035.pdf
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CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0035.pdf
CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0035.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
696,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
696,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL Perfil:Compras
696,200.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
STGO-2023-00104
2023
696,200.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0035.pdf