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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.739334 
Contract referencePS-2023-00111 
Contract description:Adquisición de material de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a mipymes mujer. 
Goods 
Contract Start:
19/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PS-DAF-CM-2023-0021 
Adquisición de material de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a mipymes mujer. 
Adquisición de material de higiene y limpieza para el Programa Supérate, dirigido a mipymes mujer. 
Dirección Administrativa 
PS-DAF-CM-2023-0021 
GoodsDominicana 
84,960 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén Abreu. Calle Abreu, esquina calle salcedo, sector San Carlos (detrás del destacamento de San Carlos). 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1578958 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,000.000.0012,960.000.00260,898.0084,960.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo de fregar verde 400UD23.652,000.000.0018360.000.009,440.002,360.00
    
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas de fregar 500UD69.62105,000.000.0018900.000.0034,810.005,900.00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04 Guantes reforzado para limpieza 200UD109.747014,000.000.00182,520.000.0021,948.0016,520.00
    
16
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Piedra ambientador de Baño400UD147.53514,000.000.00182,520.000.0059,000.0016,520.00
    
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida de (11 onz)200UD23613527,000.000.00184,860.000.0047,200.0031,860.00
    
25
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Piedra para tanque de inodoro500UD1772010,000.000.00181,800.000.0088,500.0011,800.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
929,834.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0124,042.50  DOP----View
2.3.9.1.01189,531.60  DOP----View
2.3.3.2.01716,260.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO929,834.10  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684176262343CnXVy1929,834.10  DOPLink