Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.739708 
Contract referenceADESS-2023-00071 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina 
Goods 
Contract Start:
22/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ADESS-DAF-CM-2023-0012 
Adquisición de materiales gastables de oficina 
Adquisición de materiales gastables de oficina (Dirigido exclusivamente para Mipymes) 
SERVICIOS GENERALES 
Adquisición de materiales gastables de oficina Bes 
GoodsDominicana 
233,479.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1581518 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
197,864.000.0035,615.520.0079,812.74233,479.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azul800UD0.4997,200.000.00181,296.000.00392.008,496.00
    
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras24UD304.3180019,200.000.00183,456.000.007,303.4422,656.00
    
13
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ CARBON 12/1120UD6.25600.000.0018108.000.00744.00708.00
    
17
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 20 BLANCO 8 ½" X 11" 350RESMA178.03420147,000.000.001826,460.000.0062,310.50173,460.00
    
21
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA CORTA PAPEL60UD66.38804,800.000.0018864.000.003,982.805,664.00
    
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES36UD3024864.000.0018155.520.001,080.001,019.52
    
25
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE TRES HUECOS2UD2,0009,10018,200.000.00183,276.000.004,000.0021,476.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
19,257.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0114,160.00  DOP----View
2.3.9.2.015,097.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL19,257.60  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684443462099ZoiVX119,257.60  DOPLink