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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.744965 
Contract referenceCONTRALORIA-2023-00099 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER 
Goods 
Contract Start:
19/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0024 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
OFERTA ECONOMICA/TECNICA CONTRALORIA 
GoodsDominicana 
161,847.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
19/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1580823 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
137,612.000.0024,235.560.00173,730.00161,847.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/5 X11500RESMA300255127,500.000.001822,950.000.00150,000.00150,450.00
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL600UD104.952,970.000.0000.000.006,000.002,970.00
    
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 12 ‑AMARILLO‑150UD103.1465.000.001883.700.001,500.00548.70
    
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01UHU EN PASTA 12UD11052624.000.0018112.320.001,320.00736.32
    
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01UHU EN LIQUIDO12UD13055660.000.0018118.800.001,560.00778.80
    
8
44111506 - Sujetadores o (...)
2.3.9.2.01TABLILLA24UD250821,968.000.0018354.240.006,000.002,322.24
    
15
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01TAPA PARA ENCUADERNAR 3PAQ1,2004251,275.000.0018229.500.003,600.001,504.50
    
17
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA PARA DISP.‑Pequeña (19mmX25.4m)50UD75432,150.000.0018387.000.003,750.002,537.00
 
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Operation
General Source
17,198.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0114,809.00  DOP----View
2.3.3.2.012,389.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total17,198.50  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684353343098wIfds117,198.50  DOPLink