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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.738240 
Contract referenceCAID-2023-00094 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza para al Red CAID 
Goods 
Contract Start:
18/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2023-0018 
Adquisicion de Materiales de Limpieza para al Red CAID 
Adquisición de Materiales de Limpieza para al Red CAID 
Servicios Generales 
CAID-DAF-CM-2023-0018 
GoodsDominicana 
173,860.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1580120 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
147,339.680.0026,521.140.00315,758.08173,860.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99ALMIDÓN PARA PLANCHAR8UD180129.661,037.280.0018186.710.001,440.001,223.99
    
6
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ATOMIZADORES70UD18029.842,088.800.0018375.980.0012,600.002,464.78
    
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO PARA FREGAR (BRILLO VERDE)80UD904.464.8384.000.001869.120.0072,356.80453.12
    
23
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA INODOROS20UD291.16781,560.000.0018280.800.005,823.201,840.80
    
24
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO80UD10010.5840.000.0018151.200.008,000.00991.20
    
50
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 12/170PAQ1,00066046,200.000.00188,316.000.0070,000.0054,516.00
    
52
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA COCINA 24/1 10PAQ8501,268.9312,689.300.00182,284.070.008,500.0014,973.37
    
65
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DESECHABLES15UD13021.36320.400.001857.670.001,950.00378.07
    
67
53131624 - Paños limpiado(...)
2.3.9.1.02TOALLAS PARA LIMPIEZA TIPO MICROFIBRA 25/130PAQ2,3001,001.6930,050.700.00185,409.130.0069,000.0035,459.83
    
72
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 7 ONZAS10CAJ4,412.812,166.121,661.000.00183,898.980.0044,128.0825,559.98
    
76
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05VELAS AROMÁTICAS90UD244338.9830,508.200.00185,491.480.0021,960.0035,999.68
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
65,334.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0133,525.85  DOP----View
2.3.7.2.0314,100.82  DOP----View
2.3.9.5.011,366.79  DOP----View
2.3.3.2.0115,430.89  DOP----View
2.3.9.1.02910.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Limpieza65,334.37  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684267237602G5Ta7165,334.37  DOPLink