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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.737518 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00038 
Contract description::ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Goods 
Contract Start:
16/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004 
GoodsDominicana 
102,129 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1579634 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,550.000.0015,579.000.00138,515.60102,129.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01cepillo para inodoro10UD6545450.000.001881.000.00650.00531.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO50UD61.36502,500.000.0018450.000.003,068.002,950.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO EN PASTILLA 200 GRAMOS100UD132.2512012,000.000.00182,160.000.0013,225.0014,160.00
    
1
42312311 - Kits de desinf(...)
2.3.9.3.01DESINFECTANTE PISOS80UD203806,400.000.00181,152.000.0016,240.007,552.00
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01DETERGENTE (SACO 30 LBS)4UD8558003,200.000.0018576.000.003,420.003,776.00
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR40UD109.74903,600.000.0018648.000.004,389.604,248.00
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES NO. 9 (FARDO/20)40PAQ1,47590036,000.000.00186,480.000.0059,000.0042,480.00
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE DE ALGODON NO. 3220UD156.151202,400.000.0018432.000.003,123.002,832.00
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01TENEDORES DESECHABLES PLASTICO (FARDO /40)25PAQ1,41680020,000.000.00183,600.000.0035,400.0023,600.00
 
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General Source
19,800.40 DOP
1,001,802.71 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0119,800.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  119,800.40  DOPJunio2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016011,001,802.71  DOP