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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.737385
Contract reference
SIE-2023-00120
Contract description:
Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2023-0013
Request Title
Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023
Description
Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2023-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,142.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1576812 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,375.00
0.00
0.00
2,767.50
26,689.50
18,142.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre, infusión sabor a flor de tilo, caja de 20/1, según anexos.
50
CAJ
177.93
102.5
5,125.00
0.00
0.00
18
922.50
8,896.50
6,047.50
Mis observaciones:
Presentar muestra física.
7
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre, infusión sabor a jengibre con limón, caja de 20/1, según anexos.
50
CAJ
177.93
102.5
5,125.00
0.00
0.00
18
922.50
8,896.50
6,047.50
Mis observaciones:
Presentar muestra física.
9
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Té en sobre, infusión sabor a frutos rojos, caja de 20/1, según anexos.
50
CAJ
177.93
102.5
5,125.00
0.00
0.00
18
922.50
8,896.50
6,047.50
Mis observaciones:
Presentar muestra física.
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDO 2023-0013.pdf
CERTIFICACION DE FONDO 2023-0013.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 2023-0013.pdf
ACTA DE ADJUDICACION COMPRA MENOR 2023-0013.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/5/2023_1_01 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,142.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
18,142.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la SIE, Protecom y P.E. 1er y 2do trimestre 2023
18,142.50
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
000
1
752,702.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 2023-0013.pdf
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