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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.735762 
Contract referenceINESDYC-2023-00041 
Contract description:Solicitud compra de materiales gastables 
Goods 
Contract Start:
09/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
INESDYC-DAF-CM-2023-0004 
Solicitud compra de materiales gastables 
Solicitud compra de materiales gastables 
Departamento Administrativo 
Proceso INESDYC Oficina  
GoodsDominicana 
60,986.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
09/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Indenpendencia No. 752 10103 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1576205 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,683.600.009,303.050.0090,200.0060,986.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
53
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos no. 7 onz de cartón blanco Caja de 24 pqts de 50/1 5CAJ6,0003,00015,000.000.00182,700.000.0030,000.0017,700.00
    
54
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos no. 4.5 onz de blanco Caja de 25 pqts de200/1 (5000 unidades)4CAJ1,5503,35013,400.000.00182,412.000.006,200.0015,812.00
    
56
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos llano-desechables no. 6 blanco foam Fardo de 20 paquetes de 25/115CAJ1,6001,00015,000.000.00182,700.000.0024,000.0017,700.00
    
58
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de gran absorción y resistencia Paquete de 500/1 60CAJ500138.068,283.600.00181,491.050.0030,000.009,774.65
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
60,986.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0151,212.00  DOP----View
2.3.3.2.019,774.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Solicitud compra de materiales gastables60,986.65  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683657241934xkQ0r160,986.65  DOPLink