Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.749728 
Contract referenceFAD-2023-00156 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
20/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
FAD-DAF-CM-2023-0081 
Adquisición de materiales de limpieza 
Adquisición de materiales de limpieza 
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Oferta de materiales de limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
689,360 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

Contract Comments

Para ser utilizadas en la diferentes dependencia de esta Institucion.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1574545 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
594,500.000.0094,860.000.00944,000.00689,360.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador para oficina 8 oz75UD2951309,750.000.00181,755.000.0022,125.0011,505.00
    
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida baygon 400 ML 250UD415.3627067,500.000.000.000.00103,840.0067,500.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 100 gls paq 100/1 150UD1,8881,030154,500.000.001827,810.000.00283,200.00182,310.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 55 gls paq 100/1 100UD1,156.445545,500.000.00188,190.000.00115,640.0053,690.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 17 gls paq 100/1 140UD29525035,000.000.00186,300.000.0041,300.0041,300.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda No. 35 gls paq 100/1 125UD696.235043,750.000.00187,875.000.0087,025.0051,625.00
    
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Faldo de servilleta 500/1 10UD2,9509009,000.000.00181,620.000.0029,500.0010,620.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Faldo de papel higiénico jumbo 12/1 30UD1,7701,15034,500.000.00186,210.000.0053,100.0040,710.00
    
1
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01Bombillo Led 250UD265.518045,000.000.00188,100.000.0066,375.0053,100.00
    
1
12162003 - Aceites agríco(...)
2.3.7.2.05Aceite WD-40 3en1 100UD460.230030,000.000.00185,400.000.0046,020.0035,400.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Pinespuma250UD383.5480120,000.000.001821,600.000.0095,875.00141,600.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
689,360.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0153,100.00  DOP----View
2.3.9.1.01482,030.00  DOP----View
2.3.3.2.0151,330.00  DOP----View
2.3.7.2.05102,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza689,360.00  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683320039445x1oRZ1689,360.00  DOPLink