1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.734628
Contract reference
UNIHSAM-2023-00009
Contract description:
:COMPRA DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2023-0012
Request Title
COMPRA DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Description
COMPRA DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Business Operation
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2023-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,117.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1574517 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,828.30
0.00
4,289.09
0.00
29,451.46
28,117.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA FALDO 6/1
2
UD
1,180
528
1,056.00
0.00
18
190.08
0.00
2,360.00
1,246.08
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PEL DE BAÑO NIVEO FALDO 48/1
2
UD
1,062
932.2
1,864.40
0.00
18
335.59
0.00
2,124.00
2,199.99
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS NIVEO 500/1 FALDO 12/1
2
UD
1,062
780
1,560.00
0.00
18
280.80
0.00
2,124.00
1,840.80
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES #7
50
PAQ
59
50
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,950.00
2,950.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES #10
50
PAQ
76.7
81
4,050.00
0.00
18
729.00
0.00
3,835.00
4,779.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE BASURA 5 GLS
4
PAQ
224.2
480
1,920.00
0.00
18
345.60
0.00
896.80
2,265.60
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE BASURA 55 GLS
4
PAQ
708
510
2,040.00
0.00
18
367.20
0.00
2,832.00
2,407.20
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30 GLS
2
PAQ
809.33
440
880.00
0.00
18
158.40
0.00
1,618.66
1,038.40
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
10
GAL
147.5
60
600.00
0.00
18
108.00
0.00
1,475.00
708.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
10
GAL
295
285.59
2,855.90
0.00
18
514.06
0.00
2,950.00
3,369.96
11
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO ACE SACO DE 30 LB
1
UD
1,500
810
810.00
0.00
18
145.80
0.00
1,500.00
955.80
12
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
LYSOL EN AEROSOL
4
UD
400
398
1,592.00
0.00
18
286.56
0.00
1,600.00
1,878.56
13
48101801 - Cubiertos para
(...)
48101801 - Cubiertos para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES
3
CAJ
1,062
700
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
3,186.00
2,478.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/5/2023_3_38 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer.PDF
Cuota a comprometer.PDF
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Ficha Tecnica.PDF
Ficha Tecnica.PDF
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ORDEN DE COMPRA.PDF
ORDEN DE COMPRA.PDF
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Acta Simple.PDF
Acta Simple.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,117.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
10,207.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,036.96
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,286.87
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,878.56
DOP
----
View
2.3.7.2.99
708.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
TRANSFERENCIA
28,117.39
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
UNIHSAM-2023-00009
1
29,451.46
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.PDF