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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.739899 
Contract referenceMINERD-2023-00112 
Contract description:Contratación de los Servicios de Alimentación y montaje para “El Encuentro de socialización y capacitación al personal Técnico y Administrativo de la dirección de Orientación y Psicología y el personal especializado del Centro de Apoyo Psicoemocional, (CAPEM)” y el lanzamiento del Programa Salud Escolar, dirigido a MIPYMES. 
Services 
Contract Start:
15/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MINERD-DAF-CM-2023-0031 
Contratación de los Servicios de Alimentación y montaje para el encuentro de socialización y capacitación al personal Técnico y Administrativo de la dirección de Orientación y Psicología, el personal  
Contratación de los Servicios de Alimentación y montaje para “El Encuentro de socialización y capacitación al personal Técnico y Administrativo de la dirección de Orientación y Psicología y el personal especializado del Centro de Apoyo Psicoemocional, (CAPEM)” y servicio de catering para el lanzamiento del Programa Salud Escolar, dirigido a MYPIMES. 
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA  
MINERD-DAF-CM-2023-0031 
ServicesDominicana 
173,460 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1572225 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
147,000.000.0026,460.000.00500,000.00173,460.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.03Lote 1 – VSTP 272/2023 Servicios de catering. Ver ficha técnica.1UD500,000147,000147,000.000.001826,460.000.00500,000.00173,460.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
173,460.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.2.03173,460.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Refrigerio pre-empacado. 173,460.00  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683831376024lovgm1173,460.00  DOPLink