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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.738654
Contract reference
ASDE-2023-00123
Contract description:
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS CONFECCION E INSTALACION DE ROTULOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2023-0065
Request Title
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS CONFECCION E INSTALACION DE ROTULOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS.
Description
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS CONFECCION E INSTALACION DE ROTULOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ASDE-DAF-CM-2023-0065
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
175,289 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1572433 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
148,550.00
0.00
26,739.00
0.00
470,000.00
175,289.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111806 - Formularios o
(...)
14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios
2.3.3.3.01
TALONARIOS
500
UD
500
104
52,000.00
0.00
18
9,360.00
0.00
250,000.00
61,360.00
2
46161504 - Señales de trá
(...)
46161504 - Señales de tráfico
2.6.5.5.01
SEÑALES VERTICALES
13
UD
5,000
2,300
29,900.00
0.00
18
5,382.00
0.00
65,000.00
35,282.00
3
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
ROTULACION
31
UD
5,000
2,150
66,650.00
0.00
18
11,997.00
0.00
155,000.00
78,647.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/5/2023_5_34 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS -0065.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,289.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
35,282.00
DOP
----
View
2.2.8.7.06
78,647.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
61,360.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
175,289.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
175,289.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS -0065.pdf