Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.731086 
Contract referenceHosp. Juan Bosch-2023-00246 
Contract description:COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 
Goods 
Contract Start:
24/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0085 
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 
ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA 
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0085 
GoodsDominicana 
120,714 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1567424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
102,300.000.0018,414.000.00115,950.00120,714.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE TONNER 414 NEGRO18UN1,9501,65029,700.000.00185,346.000.0035,100.0035,046.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE TONNER 414 AMARILLO10UN1,9501,70017,000.000.00183,060.000.0019,500.0020,060.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE TONNER 414 AMARILLO10UN1,9501,70017,000.000.00183,060.000.0019,500.0020,060.00
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE TONNER 414 MAGENTA10UN1,9501,70017,000.000.00183,060.000.0019,500.0020,060.00
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE TONNER CF 217 A10UN6005755,750.000.00181,035.000.006,000.006,785.00
    
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE TONNER 283 A15UN4904907,350.000.00181,323.000.007,350.008,673.00
    
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE TONNER 285 A20UN4504258,500.000.00181,530.000.009,000.0010,030.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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DescriptionFile Name
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Investment
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120,714.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01120,714.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA120,714.00  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1682352837537k4Ksr1120,714.00  DOPLink