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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.730714
Contract reference
ASTILLEROS NAVALES-2023-00002
Contract description:
ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/04/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASTILLEROS NAVALES-UC-CD-2023-0001
Request Title
ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION
Description
ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION
Business Operation
adquisición artículos ferreteros
Reply Reference
ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
105,324.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Real No,2, Los Mameyes 11501 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANCOS DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1566245 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
89,258.46
0.00
16,066.53
0.00
100,250.00
105,324.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
TANQUE THINNER
1
UD
20,800
17,796.61
17,796.61
0.00
18
3,203.39
0.00
20,800.00
21,000.00
2
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
GL SEALER
25
UD
1,150
995.76
24,894.05
0.00
18
4,480.93
0.00
28,750.00
29,374.98
3
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GL LACA C/BRILLO
25
UD
1,100
1,016.95
25,423.73
0.00
18
4,576.27
0.00
27,500.00
30,000.00
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GL AGUARRAS
2
UD
500
466.1
932.20
0.00
18
167.80
0.00
1,000.00
1,100.00
5
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
GL RETARDADOR
2
UD
1,100
995.76
1,991.53
0.00
18
358.48
0.00
2,200.00
2,350.01
6
60121214 - Pinturas o med
(...)
60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2.3.7.2.06
TUBO DE OLEO GDE #2
20
UD
430
389.83
7,796.62
0.00
18
1,403.39
0.00
8,600.00
9,200.01
7
60121214 - Pinturas o med
(...)
60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2.3.7.2.06
TUBO DE OLEO GDE #3
20
UD
430
389.83
7,796.62
0.00
18
1,403.39
0.00
8,600.00
9,200.01
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA #120
50
UD
28
26.27
1,313.55
0.00
18
236.44
0.00
1,400.00
1,549.99
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA #180
50
UD
28
26.27
1,313.55
0.00
18
236.44
0.00
1,400.00
1,549.99
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/4/2023_8_57 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,324.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
102,225.01
DOP
----
View
2.3.6.4.06
3,099.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISCION DE MATERIALES FERRTEROS
105,324.99
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ASTILLEROS NAVALES-2023-00002
1
105,324.99
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf