Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.743702 
Contract referenceAPORDOM-2023-00097 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM 
Goods 
Contract Start:
06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido01/06/2023 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
APORDOM-DAF-CM-2023-0015 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM  
Servicios Generales 
APORDOM-DAF-CM-2023-0015 
GoodsDominicana 
41,642.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Nombre del banco Número de cuenta BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000777610312

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1561023 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,290.000.006,352.200.00181,180.0041,642.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02KIT DE INODOROS100UD45024724,700.0000.00184,446.000.0045,000.0029,146.00
    
6
40141610 - Válvulas de fl(...)
CHEQUE DE SUCCION 1 1/22UD240125250.0000.001845.000.00480.00295.00
    
12
40142608 - Boquillas acop(...)
2.3.9.8.02BOQUILLAS TIPO FISCON100UD863848,400.0000.00181,512.000.0086,300.009,912.00
    
36
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBO DE 4 PULG20UD2,470971,940.0000.0018349.200.0049,400.002,289.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
80,768.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.991,249.97  DOP----View
2.3.5.5.011,199.99  DOP----View
2.3.9.9.0512,999.82  DOP----View
2.3.9.8.0223,319.11  DOP----View
2.6.5.2.0142,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM80,768.89  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202315180,768.89  DOP