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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.735162 
Contract referenceDGM-2023-00056 
Contract description:ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Goods 
Contract Start:
08/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
DGM-CCC-CP-2023-0006 
ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Departamento de Almacén y Suministro. 
DGM-CCC-CP-2023-0006 
GoodsDominicana 
123,077.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1561007 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
104,303.000.0018,774.540.00203,000.00123,077.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CONCENTRADO (GALONES)300GAL20095.7628,728.000.00185,171.040.0060,000.0033,899.04
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL (GALONES)25GAL12095.762,394.000.0018430.920.003,000.002,824.92
    
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO (GALONES)300GAL20063.619,080.000.00183,434.400.0060,000.0022,514.40
    
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN DE MANO (GALONES)200GAL125141.628,320.000.00185,097.600.0025,000.0033,417.60
    
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LAVA PLATOS (GALONES)50GAL500150.827,541.000.00181,357.380.0025,000.008,898.38
    
25
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES)200UD15091.218,240.000.00183,283.200.0030,000.0021,523.20
 
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Sources with specific destination
118,944.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01118,944.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA118,944.00  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683573796752J8Sf41118,944.00  DOPLink