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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.755691 
Contract referenceOMSA-2023-00101 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2023-0011 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS MYPIMES 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS 
INVERSIONES DIEIMER, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
944,755.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1554545 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
800,640.000.00144,115.200.001,016,688.00944,755.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPIZ #2 CON PUNTA1,200UD11.88.510,200.000.00181,836.000.0014,160.0012,036.00
    
9
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01POST-IT SEPARADORES 1X5 PAQ.100/1360UD1189534,200.000.00186,156.000.0042,480.0040,356.00
    
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS DE OFICINA (TIRA COMPLETA)480UD383.5310148,800.000.001826,784.000.00184,080.00175,584.00
    
11
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA METALICA DE 3 NIVELES PARA DOCUMENTO 10.7X13.7X11 1/2384UD1,7701,380529,920.000.001895,385.600.00679,680.00625,305.60
    
15
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 20 ML240UD82.66816,320.000.00182,937.600.0019,824.0019,257.60
    
20
44121611 - Punzones para (...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE 2 HOYOS (30 HOJAS)120UD637.251061,200.000.001811,016.000.0076,464.0072,216.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
944,755.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01904,399.20  DOP----View
2.3.3.2.0140,356.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION944,755.20  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1688586617522gp62W1944,755.20  DOPLink