Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.725836 
Contract referenceCES-2023-00012 
Contract description:COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA 
Goods 
Contract Start:
05/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CES-UC-CD-2023-0013 
PRODUCTOS PARA COCINA T2 
PRODUCTOS PARA COCINA T2 
Departamento Administrativo 
CES-UC-CD-2023-0013 
GoodsDominicana 
53,530.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1553734 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,880.000.007,650.400.0047,395.0053,530.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA 20/110PAQ2001951,950.000.0000.000.002,000.001,950.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LIB6LB1751751,050.000.0016168.000.001,050.001,218.00
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLIDO 1 LIB40PAQ29029511,800.000.00161,888.000.0011,600.0013,688.00
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA 2 LIB8UD4504503,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
5
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE LIQUIDA DESCREMADA 1 LIT24UD1101052,520.000.0018453.600.002,640.002,973.60
    
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE EN SOBRES20PAQ2501503,000.000.0018540.000.005,000.003,540.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL12UD4505907,080.000.00181,274.400.005,400.008,354.40
    
8
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03ENJUAGUE BUCAL 500 ML2UD300425850.000.0018153.000.00600.001,003.00
    
9
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS DE FREGAR12UD6015180.000.001832.400.00720.00212.40
    
10
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA2PAQ250195390.000.001870.200.00500.00460.20
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 100/13PAQ150140420.000.001875.600.00450.00495.60
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE MANOS 500 ML2UD200300600.000.0018108.000.00400.00708.00
    
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN BOLA 5/13PAQ145130390.000.001870.200.00435.00460.20
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLITOS DE PAPEL HIGIENICO 12/11PAQ500700700.000.0018126.000.00500.00826.00
    
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR20UD1501202,400.000.0018432.000.003,000.002,832.00
    
16
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%1GAL600650650.000.0018117.000.00600.00767.00
    
17
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL1GAL500650650.000.0018117.000.00500.00767.00
    
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL 500/120PAQ2001753,500.000.0018630.000.004,000.004,130.00
    
29
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 7 OZ20PAQ801202,400.000.0018432.000.001,600.002,832.00
    
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SPRAY PARA EL BAÑO10UD2501051,050.000.0018189.000.002,500.001,239.00
    
21
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01REMOVEDORES DESECHABLES 500/12PAQ150350700.000.0018126.000.00300.00826.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
53,530.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0127,617.60  DOP----View
2.3.9.1.0110,761.60  DOP----View
2.3.7.2.032,478.00  DOP----View
2.3.3.2.018,248.20  DOP----View
2.3.7.2.99767.00  DOP----View
2.3.9.5.013,658.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Saldo53,530.40  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20230012153,530.40  DOP