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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.725008 
Contract referenceMMUJER-2023-00212 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER 
Goods 
Contract Start:
31/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2023-0018 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER 
Departamento de Almacen  
MMUJER-DAF-CM-2023-0018 
GoodsDominicana 
117,950 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1552512 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,250.000.0011,700.000.00143,240.00117,950.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas, pequeñas 5 x 8. Color amarillo. 900UD29.52018,000.000.00183,240.000.0026,550.0021,240.00
    
11
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas adhesivas pequeñas 3 x 2500UD29.5147,000.000.00181,260.000.0014,750.008,260.00
    
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Cajas de lapiceros color azul. 12/1500CAJ705527,500.000.0000.000.0035,000.0027,500.00
    
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Cajas de lapiceros color negro. 12/1250CAJ705513,750.000.0000.000.0017,500.0013,750.00
    
29
60121152 - Tablillas de e(...)
2.3.9.4.01Pizarras blancas 120 x 90.20UD2,0001,75035,000.000.00186,300.000.0040,000.0041,300.00
    
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manila 10 x 15.1,000UD9.4455,000.000.0018900.000.009,440.005,900.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
147,259.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01146,827.26  DOP----View
2.3.3.2.01137.71  DOP----View
2.3.9.2.02295.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago147,259.97  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680277097324Ngh2R1147,259.97  DOPLink