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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.731932
Contract reference
PS-2023-00044
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para los CSC Basima, Escuela Yaque y Villa Central del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PS-DAF-CM-2023-0003
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros para los CSC Basima, Escuela Yaque y Villa Central del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para los CSC Basima, Escuela Yaque y Villa Central del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
PS-DAF-CM-2023-0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,109.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del kilómetro 20 de la autopista Duarte.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1547628 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,075.66
0.00
7,033.62
0.00
98,680.50
46,109.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
Adaptador hembra de 1 1/2" PVC (Según Ficha Técnica).
50
UD
25.74
24.13
1,206.50
0.00
18
217.17
0.00
1,287.00
1,423.67
3
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
Adaptador macho de 1/2" (Según Ficha Técnica).
50
UD
15.47
4.33
216.50
0.00
18
38.97
0.00
773.50
255.47
4
31161820 - Arandelas en d
(...)
31161820 - Arandelas en domo o esféricas
2.3.6.3.06
Arandera Plana 5/16. (Según Ficha Técnica).
50
UD
3
2
100.00
0.00
18
18.00
0.00
150.00
118.00
14
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla plástico y manual (Según Ficha Técnica).
1
UD
3,760
3,743.65
3,743.65
0.00
18
673.86
0.00
3,760.00
4,417.51
15
31241701 - Espejos tornea
(...)
31241701 - Espejos torneados con herramienta de diamante
2.3.6.2.01
Espejo para baño (Según Ficha Técnica).
1
UD
2,500
676.91
676.91
0.00
18
121.84
0.00
2,500.00
798.75
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Llave de paso de 1/2" (Según Ficha Técnica).
10
UD
275
21.71
217.10
0.00
18
39.08
0.00
2,750.00
256.18
37
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugo de Plomo 5/16. (Según Ficha Técnica).
100
UD
25
16.95
1,695.00
0.00
18
305.10
0.00
2,500.00
2,000.10
41
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Tubo led frosted 18W, T8, 6500K, 48" (Según Ficha Técnica).
200
UD
424.8
156.1
31,220.00
0.00
18
5,619.60
0.00
84,960.00
36,839.60
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/3/2023_7_01 p.m..Pdf
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PS-2023-00044 Casa Doña Marcia.pdf
PS-2023-00044 Casa Doña Marcia.pdf
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Casa doña marcia S.R.L..pdf
Casa doña marcia S.R.L..pdf
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Acta de adjudicación _2023032410543116.pdf
Acta de adjudicación _2023032410543116.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
741,918.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
741,918.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
741,918.14
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16801189372073zL5F
1
741,918.14
DOP
Vencido
Link