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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.727927 
Contract referenceOMSA-2023-00088 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
13/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2023-0006 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS 
SERVICIOS Y MAS SHAPELY, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
1,649,203.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1546754 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,397,630.000.000.00251,573.402,139,623.201,649,203.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA PELO LARGO600UD348.1180108,000.000.000.001819,440.00208,860.00127,440.00
    
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE CLORO1,002GAL200.66565,130.000.000.001811,723.40201,001.2076,853.40
    
17
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 345G/400ML DIFERENTES AROMAS240UD330.425060,000.000.000.001810,800.0079,296.0070,800.00
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE LAVAPLATOS LIQUIDO150GAL424.823034,500.000.000.00186,210.0063,720.0040,710.00
    
9
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30L200UD1,534950190,000.000.000.001834,200.00306,800.00224,200.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDAS 30 GALONES (JARDIN) 10/1300PAQ100.37021,000.000.000.00183,780.0030,090.0024,780.00
    
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES DE GOMAS NEGRO/NARANJA TALLA (L) 40 CM DE LARGO CALIBRE 35400UD324.522088,000.000.000.001815,840.00129,800.00103,840.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES DE CUERO Y LONA TALLA 10240UD466.118043,200.000.000.00187,776.00111,864.0050,976.00
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE ALGODON DE MICROFIBRA ULTRASUAVES 16X161,620UD112.190145,800.000.000.001826,244.00181,602.00172,044.00
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 207 ML (XTRA1)2,100UD123.9100210,000.000.000.001837,800.00260,190.00247,800.00
    
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL FLUJO CENTRAL DOBLE HOJA 120 ML1,800UD289.1220396,000.000.000.001871,280.00520,380.00467,280.00
    
24
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02PIEDRA DESINFECTANTE CON MALLA PARA ORINALES200UD230.118036,000.000.000.00186,480.0046,020.0042,480.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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Operation
General Source
1,192,285.92 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01975,907.20  DOP----View
2.3.7.2.99206,938.72  DOP----View
2.3.6.3.049,440.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION1,192,285.92  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1681412378608BLPS911,192,285.92  DOPLink