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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.731183 
Contract referenceINDRHI-2023-00168 
Contract description:COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES 
Goods 
Contract Start:
28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2023-0009 
COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES  
COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES  
Departamentos Varios 
INDRHI-DAF-CM-2023-0009 
GoodsDominicana 
56,676.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte a cargo del comprador 
Contract Start Date
28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO  

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1545863 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,570.000.006,106.500.0092,207.0056,676.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA P/ ESCRITORIO PLASTICA 100UD45025025,000.000.00184,500.000.0045,000.0029,500.00
    
16
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO MEDIANO 2.5" 20CAJ111631,260.000.0018226.800.002,220.001,486.80
    
27
44122109 - Sujetador de a(...)
2.3.9.2.01GANCHOS MACHOS Y HEMBRA 75CAJ189634,725.000.0018850.500.0014,175.005,575.50
    
30
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON 85CAJ88453,825.000.0000.000.007,480.003,825.00
    
42
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZARRA DE CORCHO 24X36 4UD1,2839503,800.000.0000.000.005,132.003,800.00
    
43
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZARRA BLANCA 36X483UD2,8001,7405,220.000.0000.000.008,400.005,220.00
    
44
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZARRA BLANCA 24X364UD1,4009503,800.000.0000.000.005,600.003,800.00
    
50
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 10 X14600UD74.92,940.000.0018529.200.004,200.003,469.20
 
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Operation
General Source
141,883.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01141,883.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES141,883.14  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1679666498558pX2Al1141,883.14  DOPLink