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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.726002 
Contract referenceSUPBANCO-2023-00065 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución 
Goods 
Contract Start:
05/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016 
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución 
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución 
Departamento de Operaciones 
SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016 
GoodsDominicana 
40,575 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Gazcue. Santo Domingo, D.N.  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1545804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,575.000.000.000.0065,875.0040,575.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo25PAQ3001704,250.000.0000.000.007,500.004,250.00
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en spray60UD42536521,900.000.0000.000.0025,500.0021,900.00
    
20
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila doble AA400UD703112,400.000.0000.000.0028,000.0012,400.00
    
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banditas de gomas75CAJ65272,025.000.0000.000.004,875.002,025.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
498,638.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01274,680.00  DOP----View
2.3.9.5.01112,800.00  DOP----View
2.3.9.1.01100,370.50  DOP----View
2.3.7.2.0310,788.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución498,638.50  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SUPBANCO-DAF-CM-2023-00161498,638.50  DOP