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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.726002
Contract reference
SUPBANCO-2023-00065
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
Description
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,575 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Gazcue. Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1545804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,575.00
0.00
0.00
0.00
65,875.00
40,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
25
PAQ
300
170
4,250.00
0.00
0
0.00
0.00
7,500.00
4,250.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray
60
UD
425
365
21,900.00
0.00
0
0.00
0.00
25,500.00
21,900.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pila doble AA
400
UD
70
31
12,400.00
0.00
0
0.00
0.00
28,000.00
12,400.00
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Banditas de gomas
75
CAJ
65
27
2,025.00
0.00
0
0.00
0.00
4,875.00
2,025.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
22. Orden Compra -OC00000436 Supligensa.pdf
22. Orden Compra -OC00000436 Supligensa.pdf
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18. Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf
18. Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf
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17. Acta de Adjudicación Simple.pdf
17. Acta de Adjudicación Simple.pdf
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15. Informe Evaluación Técnica.pdf
15. Informe Evaluación Técnica.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
498,638.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
274,680.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
112,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
100,370.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
10,788.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
498,638.50
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016
1
498,638.50
DOP
Vencido
18. Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf