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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.726003
Contract reference
SUPBANCO-2023-00064
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
Description
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
OFERTA SUPERBANCOS SOJO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
283,205 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
05/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Gazcue. Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1545803 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
283,205.00
0.00
0.00
0.00
415,750.00
283,205.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico ( fardos 6/1)
100
PAQ
950
1,313.56
131,356.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
131,356.00
10
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.9.9.05
Fundas para basura 17 x 22
10,000
UD
1.5
0.82
8,200.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
8,200.00
11
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.9.9.05
Fundas para basura 36 x 54
7,000
UD
10
4.45
31,150.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
31,150.00
12
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.9.9.05
Fundas para basura 28 x 35
6,000
UD
5
2.33
13,980.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
13,980.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de manos rectangular
150
PAQ
110
92.37
13,855.50
0.00
0.00
0.00
16,500.00
13,855.50
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos para agua biodegradables
600
PAQ
150
134.75
80,850.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
80,850.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares guantes de cocina
50
UD
85
76.27
3,813.50
0.00
0.00
0.00
4,250.00
3,813.50
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
21. Orden Compra- OC00000435 Sojo.pdf
21. Orden Compra- OC00000435 Sojo.pdf
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18. Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf
18. Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf
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17. Acta de Adjudicación Simple.pdf
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15. Informe Evaluación Técnica.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
498,638.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
274,680.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
112,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
100,370.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
10,788.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución
498,638.50
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016
1
498,638.50
DOP
Vencido
18. Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf