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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.722491 
Contract referenceCEIRD-2023-00042 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina para almacén. 
Goods 
Contract Start:
24/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CEIRD-DAF-CM-2023-0002 
EP- Adquisición de suministros de oficina para almacén. 
EP- Adquisición de suministros de oficina para almacén. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA/FINANCIERA 
CEIRD-DAF-CM-2023-0002 
GoodsDominicana 
84,596.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1545505 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
71,875.000.0012,721.500.0097,025.0084,596.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas con argolla 3 pulgada blanca60UD20034020,400.000.00183,672.000.0012,000.0024,072.00
    
7
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta 3/4 transparente80UD50554,400.000.0018792.000.004,000.005,192.00
    
8
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva 2 pulg50UD60804,000.000.0018720.000.003,000.004,720.00
    
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras80UD34028022,400.000.00184,032.000.0027,200.0026,432.00
    
34
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas adhesivas 3x3 para oficina de colores300UD1354513,500.000.00182,430.000.0040,500.0015,930.00
    
35
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido blanco tipo lapiz80UD35252,000.000.0018360.000.002,800.002,360.00
    
39
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas 26/ 660CAJ40352,100.000.0018378.000.002,400.002,478.00
    
51
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Porta clip de metal75UD55251,875.000.0018337.500.004,125.002,212.50
    
57
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lapiz de carbon HB2 con borra 12/120CAJ50601,200.000.000.000.001,000.001,200.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
84,596.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0184,596.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de oficina para almacén.84,596.50  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1679409358252nLvRd184,596.50  DOPLink