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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.722585 
Contract referenceCEIRD-2023-00041 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina para almacén. 
Goods 
Contract Start:
24/03/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CEIRD-DAF-CM-2023-0002 
EP- Adquisición de suministros de oficina para almacén. 
EP- Adquisición de suministros de oficina para almacén. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA/FINANCIERA 
CEIRD-DAF-CM-2023-0002 OFFITEK SRL 
GoodsDominicana 
32,493.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1545605 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,537.000.004,956.670.0070,300.0032,493.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clips billeteros 3/4 cajas 12/140UD2522.88915.200.0018164.740.001,000.001,079.94
    
11
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clips billeteros 1 pulgada cajas 12/110UD4038.9389.000.001870.020.00400.00459.02
    
19
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA150UD17037.755,662.500.00181,019.250.0025,500.006,681.75
    
20
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AA150UD17037.755,662.500.00181,019.250.0025,500.006,681.75
    
28
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas manuales de metal30UD154.7141.000.001825.380.00450.00166.38
    
37
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Dispensador de cinta 3/4 x 3650UD140111.525,576.000.00181,003.680.007,000.006,579.68
    
40
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca grapa75UD3021.641,623.000.0018292.140.002,250.001,915.14
    
48
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01Cera para contar15UD4030.51457.650.001882.380.00600.00540.03
    
52
44122017 - Folders de col(...)
2.3.9.2.01Pendaflex 8.5 x 1410UD700677.976,779.700.00181,220.350.007,000.008,000.05
    
56
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02Ligas de caucho No. 1815UD4022.03330.450.001859.480.00600.00389.93
 
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Operation
General Source
84,596.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0184,596.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de oficina para almacén.84,596.50  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1679409358252nLvRd184,596.50  DOPLink