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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.754258 
Contract referenceETED-2023-00201 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO 
Goods 
Contract Start:
30/06/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2023-0051 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO. 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
ETED-0051 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
375,004 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/06/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1540023 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
317,800.000.0057,204.000.00457,849.00375,004.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON AROMA GALON1,500GAL76.5778117,000.000.001821,060.000.00114,855.00138,060.00
    
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR500UD25189,000.000.00181,620.000.0012,500.0010,620.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA MEDIANA 25 A 30 GL30,000UD4.52.8284,600.000.001815,228.000.00135,000.0099,828.00
    
11
48102107 - Guantes para a(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR600UD1204828,800.000.00185,184.000.0072,000.0033,984.00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PALA PARA RECOGER BASURA200UD86.977715,400.000.00182,772.000.0017,394.0018,172.00
    
19
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01THERMO PARA CAFE50UD1,65090045,000.000.00188,100.000.0082,500.0053,100.00
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOLLAS DE MICROFIBRA500UD47.23618,000.000.00183,240.000.0023,600.0021,240.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
375,004.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01188,092.00  DOP----View
2.3.9.9.0433,984.00  DOP----View
2.3.9.5.0153,100.00  DOP----View
2.3.9.9.0599,828.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO.375,004.00  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023600000212520231,272,894.25  DOP