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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.728937 
Contract referenceETED-2023-00200 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO 
Goods 
Contract Start:
13/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2023-0051 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO. 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
COTIZACION ETED 2023-0051 
GoodsDominicana 
479,198 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
13/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1540022 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
406,100.000.0073,098.000.00472,879.00479,198.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01CUBETA PLASTICA DE 12 LITROS.200UD1509018,000.000.00183,240.000.0030,000.0021,240.00
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GALON1,500GAL59.535887,000.000.001815,660.000.0089,295.00102,660.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA 400UD116.1911044,000.000.00187,920.000.0046,476.0051,920.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PEQUEÑA 14 A 16 GL30,000UD2.750.9528,500.000.00185,130.000.0082,500.0033,630.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA FREGAR1,200GAL98.4993111,600.000.001820,088.000.00118,188.00131,688.00
    
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANO1,000GAL95.429393,000.000.001816,740.000.0095,420.00109,740.00
    
14
24111508 - Bolsas de carp(...)
2.3.9.8.02LONAS MEDIANA 30 X 40 PIES AZUL10UD1,1002,40024,000.000.00184,320.000.0011,000.0028,320.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
375,004.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01188,092.00  DOP----View
2.3.9.9.0433,984.00  DOP----View
2.3.9.5.0153,100.00  DOP----View
2.3.9.9.0599,828.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO.375,004.00  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023600000212520231,272,894.25  DOP