Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718259 
Contract referenceHOSGEDOPOL-2023-00078 
Contract description:Para la adquisición de materiales gastables médicos, que serán utilizados en este Centro de Salud, solicitado mediante oficio no. 002, de fecha 13/01/2023 del Encargado del Almacén de Material Gastable, aprobado por el Director Ejecutivo, HOSGEDOPOL. 
Goods 
Contract Start:
14/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-03-ComparacionDePrecios 
HOSGEDOPOL-CCC-CP-2023-0009 
Adquisicion de Materiales Gastables Medicos  
Para la adquisición de materiales gastables médicos que serán utilizados en este Centro de Salud, solicitado mediante oficio no. 002, de fecha 13-01-2023, del Encargado del Almacén de Material Gastable, aprobado por el Director Ejecutivo, HOSGEDOPOL.  
Enc. del Almacen de Material Gastable 
SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
592,137.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1535661 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
592,137.590.000.000.001,604,375.00592,137.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO VICRIL 3-0470UD675256.5120,555.000.000.000.00317,250.00120,555.00
    
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO VICRIL 1-0300UD725252.1575,645.000.000.000.00217,500.0075,645.00
    
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO VICRIL 2-0425UD725252.15107,163.750.000.000.00308,125.00107,163.75
    
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO NYLON 3-0800UD425161.5129,200.000.000.000.00340,000.00129,200.00
    
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO NYLON 2-0800UD375142.5114,000.000.000.000.00300,000.00114,000.00
    
17
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CROMICO 0216UD562.5210.9945,573.840.000.000.00121,500.0045,573.84
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
592,137.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01592,137.59  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de Materiales Gastables Médicos 592,137.59  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678741728359uknzq1592,137.59  DOPLink