1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.718937
Contract reference
UAF-2023-00011
Contract description:
Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UAF-DAF-CM-2023-0003
Request Title
Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.
Description
Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
UAF DAF CM 2023 0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
81,735.07 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF. La entrega los artículos adjudicados una vez recibida la orden de compra.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1535803 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,267.01
0.00
12,468.06
0.00
113,790.00
81,735.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No.9
80
PAQ
180
54.41
4,352.80
0.00
18
783.50
0.00
14,400.00
5,136.30
15
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No.6
60
PAQ
130
44.49
2,669.40
0.00
18
480.49
0.00
7,800.00
3,149.89
33
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla microfibra para cocina
100
UD
90
37.12
3,712.00
0.00
18
668.16
0.00
9,000.00
4,380.16
34
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Vasos de cartón No.10 (50/1)
85
PAQ
280
142.37
12,101.45
0.00
18
2,178.26
0.00
23,800.00
14,279.71
35
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Vasos de cartón No.4 (50/1)
85
PAQ
230
109.32
9,292.20
0.00
18
1,672.60
0.00
19,550.00
10,964.80
36
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te frio frasco de 5Lb (2.6 Oz) te de limón
36
UD
590
498.31
17,939.16
0.00
18
3,229.05
0.00
21,240.00
21,168.21
41
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1
200
PAQ
90
96
19,200.00
0.00
18
3,456.00
0.00
18,000.00
22,656.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación UAF-DAF-CM-2023-0003.pdf
Acta de Adjudicación UAF-DAF-CM-2023-0003.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2023_2_07 p.m..Pdf
Download
Cuota SANFRA.pdf
Cuota SANFRA.pdf
Download
Orden de compra SANFRA.pdf
Orden de compra SANFRA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
310,871.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
284,675.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
7,670.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
18,526.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.
310,871.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16781996734568kcNc
1
310,871.00
DOP
Vencido
Link