Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.723724 
Contract referenceMJ-2023-00029 
Contract description:COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
29/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2023-0003 
COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION 
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicacion 
COMPU-OFFICE MJ-DAF-CM-2023-0003_CP002 
GoodsDominicana 
137,577.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1535009 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,591.220.0020,986.420.0074,920.04137,577.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
20
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CL-14138UD1,971.583,068.19116,591.220.001820,986.420.0074,920.04137,577.64
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
495,425.23 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01495,425.23  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL495,425.23  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1685456517273jRQmD1495,425.23  DOPLink