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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.724707 
Contract referenceEDESUR-2023-00116 
Contract description:Adquisición de materiales para mantenimiento de aires acondicionados, Destinado a MiPymes 
Goods 
Contract Start:
29/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2022-0069 
Adquisición de materiales para matenimiento de aires acondiconados, Destinado a Mipymes 
Adquisición de materiales para matenimiento de aires acondiconados, Destinado a Mipymes 
Dirección de Logística 
"Suministro de materiales para mantenimiento de Ar 
GoodsDominicana 
92,441.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1530815 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,340.000.0014,101.200.00108,356.7892,441.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
26111526 - Motores de eng(...)
2.6.5.7.01MOTOR VENTILADOR 1/3 HP 208 VOLTIOS3UD5,646.345,04015,120.000.00182,721.600.0016,939.0217,841.60
    
9
26111526 - Motores de eng(...)
2.6.5.7.01MOTOR FAN DOBLE EJE 1/66UD7,851.755,67034,020.000.00186,123.600.0047,110.5040,143.60
    
15
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05TAPE DE ALUMINIO 2" X 50 MTS10UD408.873103,100.000.0018558.000.004,088.703,658.00
    
33
40101605 - Protectores o (...)
2.3.9.8.01M.VENTILADOR 3/4 HP4UD10,054.646,52526,100.000.00184,698.000.0040,218.5630,798.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
550,450.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0112,000.03  DOP----View
2.3.7.1.9918,000.19  DOP----View
2.3.9.8.01121,100.04  DOP----View
2.6.5.7.0119,599.99  DOP----View
2.3.9.6.0112,649.84  DOP----View
2.3.5.5.017,000.00  DOP----View
2.6.9.6.016,000.02  DOP----View
2.3.9.9.053,999.96  DOP----View
2.3.9.8.0217,499.99  DOP----View
2.6.5.2.01325,000.00  DOP----View
2.6.5.8.017,599.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago contra factura550,450.02  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DF-CF-205-202211,445,330.33  DOP
2024:EDESUR-CCC-CP-2022-00691550,450.02  DOP