Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.716086 
Contract referenceTNR-2023-00022 
Contract description:Adquisición de Material Gastable de Oficina 
Goods 
Contract Start:
08/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
TNR-DAF-CM-2023-0001 
Adquisición de Material Gastable de Oficina 
Adquisición de Material Gastable de Oficina para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego 
División Administrativa 
TNR-DAF-CM-2023-0001 
GoodsDominicana 
57,705.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1532913 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,070.000.007,635.600.0066,483.1057,705.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post-it 3" x 3" de varios colores 150UD19.8263,900.000.0018702.000.002,970.004,602.00
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos azules 10/1 150CAJ129.25456,750.000.0000.000.0019,387.506,750.00
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos negros 10/120CAJ129.2545900.000.0000.000.002,585.00900.00
    
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores para pizarra varios colores 20UD19.5316320.000.001857.600.00390.60377.60
    
37
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Toner negro para impresora canon10UD2,4002,30023,000.000.00184,140.000.0024,000.0027,140.00
    
39
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Toner magenta para impresora canon6UD2,4002,30013,800.000.00182,484.000.0014,400.0016,284.00
    
41
24112005 - Canastas metál(...)
2.3.6.3.06Porta lápices en metal redondo, negro.20UD137.5701,400.000.0018252.000.002,750.001,652.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
65,657.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0127,612.00  DOP----View
2.3.9.2.0133,815.26  DOP----View
2.3.9.9.011,298.00  DOP----View
2.3.3.3.012,159.40  DOP----View
2.3.3.2.01772.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Material Gastable de Oficina65,657.56  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16781943965631hW6J165,657.56  DOPLink